Profesional Especializado
Gobernación de Santander
Bogota D.C, COLOMBIA
hace 1 día

Propósito

VERIFICAR Y EVALUAR PERMANENTEMENTE EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO SICI-, PRESENTANDO AL JEFE INMEDIATO LOS RESULTADOS Y LAS RECOMENDACIONES QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO DEL DISENO Y APLICACION DE CONTROLES IMPLEMENTADOS, DE ACUERDO CON LAS POLITICAS IMPARTIDAS POR EL GOBIERNO NACIONAL, Y BAJO LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCION Y LA LEY.

Funciones

  • 7.EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA GESTION LLEVADA A CABO POR PARTE DE LA PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA, PROCEDIMIENTOS Y ESTANDARES EN ESTA MATERIA.
  • 9.EVALUAR DESDE EL AMBITO DE SU COMPETENCIA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO Y GENERAR LAS RECOMENDACIONES QUE CONTRIBUYAN A SU MEJORAMIENTO.
  • 1.EJECUTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS DE GESTION, DE CONFORMIDAD CON EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS APROBADO.
  • 3.LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO PRIORIZADOS EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA, EMITIENDO RECOMENDACIONES QUE CONTRIBUYAN A LA EVALUACION Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
  • 12.LAS DEMAS SEÑALADAS EN LA LEY, LOS ESTATUTOS Y LAS DISPOSICIONES QUE DETERMINEN LA DEPENDENCIA Y SU JEFE INMEDIATO DE ACUERDO CON LA UBICACION EN EL INSTITUTO CARO Y CUERVO CONFORME AL CARACTER DE SUS FUNCIONES Y LA NATURALEZA DE SU CARGO.
  • 2.ELABORAR Y PRESENTAR LOS INFORMES DE LEY INHERENTES A LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA UNIDAD DE CONTROL INTERNO, Y TRANSMITIRLOS SEGUN EL CASO Y LA ASIGNACION DEL JEFE INMEDIATO.
  • 11.MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACION EN LOS SISTEMAS, APLICATIVOS U OTROS MEDIOS TECNOLOGICOS DE SU COMPETENCIA, DE ACUERDO CON LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS APROBADAS POR EL INSTITUTO.
  • 10.FOMENTAR EN EL INSTITUTO, LA FORMACION DE UNA CULTURA DE CONTROL QUE CONTRIBUYA AL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS.
  • 6.DESARROLLAR ACCIONES CONJUNTAS CON LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA IDENTIFICADA EN EL INSTITUTO CON EL FIN DE PROVEER INFORMACION ASOCIADA A LA OPERACION DE LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
  • 8.EMITIR RECOMENDACIONES PARA LA MITIGACION DE LOS RIESGOS DETECTADOS EN CADA UNO DE LOS PROCESOS DE VERIFICACION, EVALUACION, SEGUIMIENTO O AUDITORIA QUE DESARROLLE.
  • 5.ORIENTAR Y PROPONER MEJORAS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO FRENTE A LA ESTRUCTURA DEL CONTROL DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA, PROCEDIMIENTOS Y ESTANDARES EN ESTA MATERIA.
  • 4.EVALUAR EL DISEÑO Y LA EFICACIA DE LOS CONTROLES INMERSOS EN LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS ASIGNADOS POR EL JEFE INMEDIATO E INFORMAR SOBRE LOS RIESGOS EVENTUALES QUE SE PUDIERAN PRESENTAR.
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